按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)贯彻落实中央、省有关文化艺术、体育、广播影视、文物保护、新闻出版、著作权管理、“扫黄打非”等工作的有关法律、规章和方针、政策,拟订全市文化艺术、体育、广播影视、文物保护、新闻出版、著作权管理等方面的工作措施并监督实施职责。
(二)负责拟订全市文化、艺术、体育、广播影视和新闻出版事业、产业的发展规划,指导协调全市文化艺术、体育、广播影视和新闻出版事业、产业发展;管理全市重大文化艺术、体育和广播影视活动;指导艺术创作和生产,推动各门类艺术事业的发展;推进文化艺术、体育、广播影视、新闻出版领域的体制机制改革职责。
(三)负责拟订并组织实施全市文化、体育、广播电影电视、新闻出版宣传和广播影视创作题材规划;指导、协调和管理全市广播电视媒体的宣传、发展、传输覆盖等重大事项,负责全市文化、体育、广播影视、新闻出版的对外交流和合作职责。
(四)负责拟订全市文化体育广播影视新闻出版科技发展规划,指导全市社会文化、社会体育、文物保护、非物质文化遗产项目和图书馆文献资源的开发和利用,推进图书馆网络化、标准化、现代化和图书资源共享工程建设,促进多元化体育服务和公共文化服务体系建设职责。
(五)负责指导、协调、监督全市文化市场综合执法及体育执法工作;负责对文化、体育、广播影视、新闻出版经营单位进行行业监管职责。
(六)负责指导、协调全市文物和非物质文化遗产的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等工作;监督和管理文物市场和文物外销工作职责。
(七)负责统筹协调全市竞技体育、群众体育和青少年体育发展工作;推行全民健身计划和国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设;组织、指导体育训练、体育竞赛工作,组织协调省级或市级综合性运动会,负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂和运动员社会保障工作。协助体育彩票销售工作的监督管理,负责公共体育设施的建设指导、监督和管理工作职责。
(八)负责拟订并组织实施出版物市场的调控办法和全市古籍整理出版规划,指导有关党和国家及全省重要文件文献、重点出版物的出版、印制和发行工作,负责对出版物内容、出版物市场经营活动、印刷业的监管。加强对新闻机构记者及记者站的管理。负责全市著作权管理工作。拟订并组织实施出版物市场“扫黄打非”计划,组织查处非法出版物和非法出版活动职责。
(九)承担市政府公布的有关行政审批事项。
(十)承办市政府交办的其他事项。
2015年主要工作计划:一是举办第五届全国新农村文化艺术展演活动;二是承办四川省第十五届戏剧小品(小戏)比赛;三是举办“欢乐中国梦·精品剧(节)目演出月”活动;四是办好环莲花湖健步走、万人乒乓球大赛、周末业余足球联赛、第四届市直机关运动会、市第十一届老年人运动会和秦巴三地市(达州、安康、汉中)羽毛球对抗赛;五是办好校园足球市中小学生联赛、市第十六届中小学生田径比赛、市第四届小学生篮球比赛等赛事;六是做好创建国家公共文化服务体系示范区的前期调研、汇报衔接、规划制定工作;七是加强广播电视宣传、广播电视安全播出、新闻出版工作的管理;八是做好“荔枝道”纳入“剑门蜀道”申遗,做好罗家坝遗址、城坝遗址博物馆(考古遗址公园)建设前期工作,积极筹备参加第五届成都国际非遗节;九是做好第一次全国可移动文物普查和达州博物馆展陈提升工作,遴选公布第一批达州市传统村落名录。
二、部门单位概况
达州市文体广电新闻出版局是原市文化广播影视新闻出版版权局和市体育局合并后成立的行政单位,编制62人,在职人员62人,离退休人员83人。
三、收支预算总体情况
2015年达州市文体广电新闻出版局收入预算总额为1435.8万元,其中:当年财政拨款收入1435.8万元。相应安排支出预算1435.8万元,其中:人员支出335.1万元,日常公用支出47.5万元,对个人和家庭的补助支出444.7万元,专项支出608.5万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
达州市文体广电新闻出版局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担文化体育广播影视新闻出版发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出,为保障全市文化、体育、广播影视、新闻出版等工作任务的完成和事业的发展,用于专项业务工作经费支出。
2015年达州市文体广电新闻出版局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)文化体育与传媒支出962.5万元,主要用于:人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括民生工程、文化文物、广播影视、新闻出版、体育赛事等方面支出。
(二)社会保障和就业支出406.1万元,主要用于离退休人员支出。
(三)医疗卫生支出29.7万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出37.5万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数64万元,其中:公务接待费37.5万元,公务用车购置及运行维护费26.5万元。
(一)公务接待费较2014年预算下降3.6%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。
2015年公务接待费计划用于文化文物、体育、广播影视、新闻出版大型活动等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(二)公务用车运行维护费较2014年预算下降3.6%。
单位现有公务用车7辆,其中:轿车6辆,多功能乘用车1辆。
2015年安排公务用车运行维护费26.5万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障文化文物体育广播影视新闻出版等工作的正常开展。
附件:2015预算公开附表
2015预算公开附表