按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
达州市图书馆基本工作职能是:收集,保存,传递文献资料,为社会大众提供信息服务。2015年主要工作计划是:一、做好图书馆阵地服务。二、做好基层图书馆业务辅导工作。三、继续做好送文化下乡,图书进社区,军营和学校活动。四、继续开展气都讲坛公益性文化讲座。五、办好《达州图情信息》六、加速图书馆信息网络化建设。七、加速图书馆新馆建设,为2015年国庆新馆试运行做准备。
二、部门单位概况
达州市图书馆系达州市文体广电新闻出版局的下属事业全额拨款预算单位,编制人数28人,在职职工23人,退休人员16人。
三、收支预算总体情况
2015年达州市图书馆收入预算总额为235.6万元,其中:当年财政拨款收入235.6万元。相应安排支出预算235.6万元,其中:人员支出124.90万元,日常公用支出14.4万元,对个人和家庭的补助支出79.3万元,专项支出17万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
达州市图书馆预算安排财政拨款支出主要用于保障达州市图书馆机构正常运转、完成日常工作任务以及承担与图书馆发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出,是用于图书馆免费开放补助及用于专项业务工作的经费支出。
2015年达州市图书馆预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)文化体育与传媒支出148.8万元,主要用于:人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
(二)社会保障和就业支出65.1万元,主要用于离退休人员支出。
(三)医疗卫生支出7.6万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
(四)住房保障支出14.1万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元。其中:公务接待费3.5万元。公务接待费较2014年预算下降25.53%。主要原因是认真贯彻落中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。
2015年公务接待费计划用于讲座,送书下乡等方面公务活动开支。
附件:2015预算公开附表
2015预算公开附表