关于达州市文体广电新闻出版局2016年部门预算编制的说明

发布日期: 2016-05-31 00:46:35
  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  基本职能:

  (一)贯彻落实中央、省有关文化艺术、体育、广播影视、文物保护、新闻出版、著作权管理、“扫黄打非”等工作的有关法律、规章和方针、政策,拟订全市文化艺术、体育、广播影视、文物保护、新闻出版、著作权管理等方面的工作措施并监督实施职责。

  (二)负责拟订全市文化、艺术、体育、广播影视和新闻出版事业、产业的发展规划,指导协调全市文化艺术、体育、广播影视和新闻出版事业、产业发展;管理全市重大文化艺术、体育和广播影视活动;指导艺术创作和生产,推动各门类艺术事业的发展;推进文化艺术、体育、广播影视、新闻出版领域的体制机制改革职责。

  (三)负责拟订并组织实施全市文化、体育、广播电影电视、新闻出版宣传和广播影视创作题材规划;指导、协调和管理全市广播电视媒体的宣传、发展、传输覆盖等重大事项,负责全市文化、体育、广播影视、新闻出版的对外交流和合作职责。

  (四)负责拟订全市文化体育广播影视新闻出版科技发展规划,指导全市社会文化、社会体育、文物保护、非物质文化遗产项目和图书馆文献资源的开发和利用,推进图书馆网络化、标准化、现代化和图书资源共享工程建设,促进多元化体育服务和公共文化服务体系建设职责。

  (五)负责指导、协调、监督全市文化市场综合执法及体育执法工作;负责对文化、体育、广播影视、新闻出版经营单位进行行业监管职责。

  (六)负责指导、协调全市文物和非物质文化遗产的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等工作;监督和管理文物市场和文物外销工作职责。

  (七)负责统筹协调全市竞技体育、群众体育和青少年体育发展工作;推行全民健身计划和国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设;组织、指导体育训练、体育竞赛工作,组织协调省级或市级综合性运动会,负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂和运动员社会保障工作。协助体育彩票销售工作的监督管理,负责公共体育设施的建设指导、监督和管理工作职责。

  (八)负责拟订并组织实施出版物市场的调控办法和全市古籍整理出版规划,指导有关党和国家及全省重要文件文献、重点出版物的出版、印制和发行工作,负责对出版物内容、出版物市场经营活动、印刷业的监管。加强对新闻机构记者及记者站的管理。负责全市著作权管理工作。拟订并组织实施出版物市场“扫黄打非”计划,组织查处非法出版物和非法出版活动职责。

  (九)承担市政府公布的有关行政审批事项。

  (十)承办市政府交办的其他事项。

  2016年主要工作计划:

  一是筹办第六届全国新农村文化艺术展演,“元九”登高活动等系列重大文化活动;二是文化遗产保护、文物考古调查;三是公共文化服务体系建设;四是做好图书馆评估定级工作;五是推进巴文化遗址遗产保护和利用,完成第一次全国可移动文物普查工作;六是深入开展“文化惠民”在身边系列文化活动;七是办好环莲花湖健步走、万人乒乓球大赛、周末业余足球联赛、第五届市直机关运动会、组织参加省级比赛、抓好体育场馆设施的建设及维护工作等;八是加强新闻出版管理、扫黄打非以及广播电视安全播出;九是做好精准扶贫、反腐宣传工作。

  二、部门单位概况

  达州市文体广电新闻出版局是原达州市文化广播影视新闻出版版权局和达州市体育局合并后成立的行政单位。编制62人,在职57人,离退休人员93人。

  三、收支预算总体情况

  2016年达州市文体广电新闻出版局收入预算总额为2449.22万元,其中:当年财政拨款收入1111.10万元,上年结转收入1338.12万元。相应安排支出预算2449.22 万元,其中:人员支出504.4 万元,日常公用支出47.1 万元,对个人和家庭的补助支出71.38万元,项目支出1826.34 万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  达州市文体广电新闻出版局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担文化体育广播电影电视新闻出版发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  2016年达州市文体广电新闻出版局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)文化体育与传媒支出1649.84万元,主要用于:人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括民生工程、文化文物、广播影视、新闻出版、体育赛事等方面支出。

  (二)社会保障和就业支出29.74万元,主要用于离退休人员支出。

  (三)医疗卫生支出35.30万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出44.60万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

  (五)一般公共服务支出35.40万元,主要用于人大会议与招商引资方面支出。

  (六)其他支出654.34万元,主要用于全民健身活动、全民健身路径工程以及村级农民体育健身工程支出。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2016年“三公”经费财政拨款预算数63.00万元,其中:公务接待费37.00万元,公务用车购置及运行维护费26.00万元。

  (一)公务接待费较2015年预算下降3%。

  主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。

  2016年公务接待费计划用于文化文物、体育、广播电视、新闻出版大型活动等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

  (二)公务用车运行维护费较2015年预算下降2.6 %。

  单位现有公务用车5辆,其中:轿车4 辆,商务车1 辆。

  2016年安排公务用车运行维护费26.00万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障文化文物体育广播电视新闻出版等工作的正常开展。

  附件:表1.收支预算总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款支出预算表

  表2-1.人员支出财政拨款预算表

  表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

  表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

  表2-4.项目支出财政拨款预算表

  表3.“三公”经费财政拨款预算表 


达州市文体广电新闻出版局预算公开附表

主办单位:达州市文化体育和旅游局
蜀ICP备05031156号 网站标识码:5117000005
公安备案号51170202000231